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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PROTEGER SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2389 Data de lançamento: 24/03/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Capacete camper amarelo 12,90 38,70
3.00 Jugular p/capacete 5,00 15,00
3.00 Suspensão plástica de pino camper 7,10 21,30
3.00 Protetor auditivo 90,00 270,00
1.00 Capa amarela Finalidade: Ref aquisição de material de proteção e segurança para prova pratica do Concurso de motorista operador 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2023 Capacete camper amarelo Jugular p/capacete Suspensão plástica de pino camper Protetor auditivo Capa amarela Finalidade: Ref aquisição de material de proteção e segurança para prova pratica do Concurso de motorista operador 545,00
24/03/2023 Conforme DANFE Nº 001/9771; 545,00
29/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2389/2023 PROTEGER SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 11861 545,00
TOTAL 545,00 545,00 545,00
SALDO A PAGAR 0,00