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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2392 Data de lançamento: 24/03/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Modulo tomada 12,20 48,80
6.00 Conjunto chave mais tomada 16,90 101,40
8.00 Lona preta (4x2m) 7,90 63,20
1.00 Rolo de espuma 28,00 28,00
12.00 Fio paralelo Finalidade: Ref material para conserto de parte elétrica na sms. 7,20 86,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2023 Modulo tomada Conjunto chave mais tomada Lona preta (4x2m) Rolo de espuma Fio paralelo Finalidade: Ref material para conserto de parte elétrica na sms. 327,80
24/03/2023 Conforme DANFE Nº 890/046002736; 327,80
28/03/2023 Pagamento de Empenho 2392/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 327,80
TOTAL 327,80 327,80 327,80
SALDO A PAGAR 0,00