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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2411 Data de lançamento: 27/03/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Parafuso 8x70+polca de pressão 5,00 30,00
4.00 Parafuso 12x60 8.8m 6,00 24,00
0.50 Oleo do diferencial 46,00 23,00
2.00 Rolamento 56,00 112,00
1.00 Cola de silicone alta temperatura 68,00 68,00
4.00 CONTRAPINO Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar. 0,70 2,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2023 Parafuso 8x70+polca de pressão Parafuso 12x60 8.8m Oleo do diferencial Rolamento Cola de silicone alta temperatura CONTRAPINO Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar. 259,80
27/03/2023 Conforme DANFE Nº 1/1398; 259,80
28/03/2023 Pagamento de Empenho 2411/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 259,80
TOTAL 259,80 259,80 259,80
SALDO A PAGAR 0,00