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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2494 Data de lançamento: 28/03/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Chocolate branco 19,19 76,76
3.00 Naftalina 3,59 10,77
3.00 Bala Florestal 9,99 29,97
1.00 CAFÉ NESCAFÉ 21,29 21,29
2.00 Papel alumínio Finalidade: Ref a produtos para grupos de convivência do CRAS 5,29 10,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2023 Chocolate branco Naftalina Bala Florestal CAFÉ NESCAFÉ Papel alumínio Finalidade: Ref a produtos para grupos de convivência do CRAS 149,37
28/03/2023 Conforme DANFE Nº 001/305900; 149,37
29/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2494/2023 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 149,37
TOTAL 149,37 149,37 149,37
SALDO A PAGAR 0,00