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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2508 Data de lançamento: 28/03/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 CABO 0,78 15,60
1.00 Tomada telefone 9,92 9,92
2.00 Telefone Sem Fio TS3110 ID - Telefone Sem Fio TS3110 ID 304,47 608,94
1.00 Placa Fonte 780,55 780,55
1.00 Kit insumos 2 Finalidade: Ref peças para manutenção do telefone da sms. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2023 CABO Tomada telefone Telefone Sem Fio TS3110 ID - Telefone Sem Fio TS3110 ID Placa Fonte Kit insumos 2 Finalidade: Ref peças para manutenção do telefone da sms. 1.465,01
28/03/2023 Conforme DANFE Nº 1/3317; 1.465,01
29/03/2023 Pagamento de Empenho 2508/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.465,01
TOTAL 1.465,01 1.465,01 1.465,01
SALDO A PAGAR 0,00