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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2535 Data de lançamento: 28/03/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.07.02.00.00 - DEMAIS - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DOCES - DOCES 6,19 6,19
2.00 DOCES - DOCES 5,99 11,98
1.00 Taça 10,99 10,99
1.00 Cesta de vime 25,79 25,79
1.00 Papel celofane 5,59 5,59
0.35 Queijo 81,43 28,50
1.00 Biscoito sortido 4,89 4,89
0.34 Linguiça 59,97 20,39
1.00 Vinho Beltrame 28,79 28,79
1.00 Biscoito sortido 8,49 8,49
1.00 Doce de fruta 14,99 14,99
2.00 AGUA MINERAL 1,29 2,58
2.00 AGUA MINERAL Finalidade: Ref cesta para palestrante da 8ª Conferencia Municipal de Saúde 1,39 2,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2023 Papel seda DOCES - DOCES DOCES - DOCES Taça Cesta de vime Papel celofane Queijo Biscoito sortido Linguiça Vinho Beltrame Biscoito sortido Doce de fruta AGUA MINERAL AGUA MINERAL Finalidade: Ref cesta para palestrante da 8ª Conferencia Municipal de Saúde 172,40
28/03/2023 Conforme DANFE Nº 1/306207; 1/306206; 172,40
29/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2535/2023 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 172,40
TOTAL 172,40 172,40 172,40
SALDO A PAGAR 0,00