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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2559 Data de lançamento: 30/03/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Chá de camomila - caixa com 10 saches 4,19 8,38
2.00 Chá de chá de erva doce - Caixa com 10 saches 4,19 8,38
2.00 Chá chá de hortelã - Caixa com 10 saches 3,99 7,98
60.00 Leite longa vida integral: processamento uht - embalagem de 1 L 4,75 285,00
8.00 Lentilha tipo i - embalagem de 500 gr 7,98 63,84
20.00 Massa de pastel m - embalagem de 500 gr Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. 7,60 152,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2023 Chá de camomila - caixa com 10 saches Chá de chá de erva doce - Caixa com 10 saches Chá chá de hortelã - Caixa com 10 saches Leite longa vida integral: processamento uht - embalagem de 1 L Lentilha tipo i - embalagem de 500 gr Massa de pastel m - embalagem de 500 gr Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. 525,58
30/03/2023 Conforme DANFE Nº 890/046078560; 525,58
04/04/2023 Pagamento de Empenho 2559/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 525,58
TOTAL 525,58 525,58 525,58
SALDO A PAGAR 0,00