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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2610 Data de lançamento: 03/04/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Ferias mes de Abril 2023. 2.437,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo Ferias mes de Abril 2023. 2.437,03
03/04/2023 Ref. Folha Executivo Ferias mes de Abril 2023. 2.437,03
03/04/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE 61,10
03/04/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE 341,18
03/04/2023 Pagamento de Empenho 2610/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.034,75
TOTAL 2.437,03 2.437,03 2.437,03
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 03/04/2023 61,10 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 03/04/2023 341,18 Lançada
TOTAL   402,28