| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANGELICA DONA |
| Número do empenho: | 2636 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço Finalidade: Ref. a refeição para professora ELIANA BROCH-Encontro de Formação do PUFV em Campos Borges, dia 31/03/23. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | Almoço Finalidade: Ref. a refeição para professora ELIANA BROCH-Encontro de Formação do PUFV em Campos Borges, dia 31/03/23. | 35,00 | ||
| 05/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/570; | 35,00 | ||
| 11/04/2023 | Pagamento de Empenho 2636/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||