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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2671 Data de lançamento: 06/04/2023
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Exoneração Saúde 07/04/ 2023. 1.195,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Exoneração Saúde 07/04/ 2023. 1.195,24
06/04/2023 Ref. Folha Exoneração Saúde 07/04/ 2023. 1.195,24
06/04/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS 89,64
10/04/2023 Pagamento de Empenho 2671/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.105,60
TOTAL 1.195,24 1.195,24 1.195,24
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS SERVIDORES 06/04/2023 89,64 Lançada
TOTAL   89,64