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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2700 Data de lançamento: 12/04/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 Oficineira para ministrar oficina de costura e customização, atividades de higienização, reforma,conserto de roupas. 25,00 7.500,00
450.00 Oficineira para ministrar oficinas de artesanato, realizar atividadesde artesanatos e diversos como culinaria, confecção de itens de uso pessoal, petworck, pintura em tecido,decoupagem, croche, reaproveitamento de materiais. Finalidade: Contratação de empresa para prestação de serviços temporários de oficinas de artesanatos, corte e costura para a Secretaria Municipal de Assistência Social, recurso próprio do Município. 25,50 11.475,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2023 Oficineira para ministrar oficina de costura e customização, atividades de higienização, reforma,conserto de roupas. Oficineira para ministrar oficinas de artesanato, realizar atividadesde artesanatos e diversos como culinaria, confecção de itens de uso pessoal, petworck, pintura em tecido,decoupagem, croche, reaproveitamento de materiais. Finalidade: Contratação de empresa para prestação de serviços temporários de oficinas de artesanatos, corte e costura para a Secretaria Municipal de Assistência Social, recurso próprio do Município. 18.975,00
30/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/11; 3.213,00
07/06/2023 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000348 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2700/2023 - REF. MAIO/2023 MARIA APARECIDA DA SILVA - 13277 3.213,00
29/06/2023 Conforme DANFE Nº e/12; 3.174,00
04/07/2023 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000353 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2700/2023 - REF. JUNHO/2023 MARIA APARECIDA DA SILVA - 13277 3.174,00
01/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/13; 2.485,50
03/08/2023 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000359 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2700/2023 - REF. AGOSTO/2023 MARIA APARECIDA DA SILVA - 13277 2.485,50
12/09/2023 Oficineira para ministrar oficina de costura e customização, atividades de higienização, reforma,conserto de roupas. Oficineira para ministrar oficinas de artesanato, realizar atividadesde artesanatos e diversos como culinaria, confecção de itens de uso pessoal, petworck, pintura em tecido,decoupagem, croche, reaproveitamento de materiais. Finalidade: Contratação de empresa para prestação de serviços temporários de oficinas de artesanatos, corte e costura para a Secretaria Municipal de As 1.810,50
14/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2700/2023 - REF. SETEMBRO/2023 MARIA APARECIDA DA SILVA - 13277 1.810,50
14/09/2023 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000365 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2700/2023 - REF. SETEMBRO/2023 MARIA APARECIDA DA SILVA - 13277 1.810,50
14/09/2023 PARA AJUSTAR FORMA DE PAGAMENTO. -1.810,50
17/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/2; 2.040,00
24/10/2023 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000372 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2700/2023 - REF. OUTUBRO/2023 MARIA APARECIDA DA SILVA - 13277 2.040,00
09/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/3; 2.175,00
14/11/2023 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000376 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2700/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 MARIA APARECIDA DA SILVA - 13277 2.175,00
14/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 900/5; 1.575,00
19/12/2023 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000377 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2700/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 MARIA APARECIDA DA SILVA - 13277 1.575,00
20/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/6; 2.400,00
20/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/7; 102,00
27/12/2023 Pagamento de Empenho 2700/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000378 2.502,00
TOTAL 18.975,00 18.975,00 18.975,00
SALDO A PAGAR 0,00