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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: HOTEL E CHURASCARIA GIRELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2798 Data de lançamento: 24/04/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Almoço 35,00 140,00
3.00 Café Finalidade: Ref viagens a serviço da sms nos dias 10,17,18 e 19/04 15,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2023 Almoço Café Finalidade: Ref viagens a serviço da sms nos dias 10,17,18 e 19/04 185,00
24/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 4/47797; 4/48129; 4/48144; 4/48183; 4/48197; 4/48248; 4/48293; 185,00
25/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2798/2023 HOTEL E CHURASCARIA GIRELLI - 72 185,00
TOTAL 185,00 185,00 185,00
SALDO A PAGAR 0,00