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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2813 Data de lançamento: 25/04/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, competência 04/2023 632,72 632,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2023 Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, competência 04/2023 632,72
25/04/2023 Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, competência 04/2023 632,72
25/04/2023 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2813/2023, COPREL 7,58
04/05/2023 Pagamento de Empenho 2813/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 275610 625,14
TOTAL 632,72 632,72 632,72
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 25/04/2023 7,58 Lançada
TOTAL   7,58