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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3194 Data de lançamento: 08/05/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade: DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Exoneração Rutieli gatto 08/05/2023. 4.021,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Exoneração Rutieli gatto 08/05/2023. 4.021,42
08/05/2023 Ref. Folha Exoneração Rutieli gatto 08/05/2023. 4.021,42
10/05/2023 Pagamento de Empenho 3194/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.021,42
TOTAL 4.021,42 4.021,42 4.021,42
SALDO A PAGAR 0,00