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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUCAS LIRA DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3689 Data de lançamento: 23/05/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade: DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 Referente a uma e meia diária em viagem a Porto Alegre nos dias 25/05/2023 e 26/05/2023. Curso sobre SIAFIC na DPM. Conforme portaria de viagem nº 78/2023. 301,45 452,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2023 Referente a uma e meia diária em viagem a Porto Alegre nos dias 25/05/2023 e 26/05/2023. Curso sobre SIAFIC na DPM. Conforme portaria de viagem nº 78/2023. 452,18
23/05/2023 Referente a uma e meia diária em viagem a Porto Alegre nos dias 25/05/2023 e 26/05/2023. Curso sobre SIAFIC na DPM. Conforme portaria de viagem nº 78/2023. 452,18
25/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3689/2023 LUCAS LIRA DA COSTA - 13333 452,18
TOTAL 452,18 452,18 452,18
SALDO A PAGAR 0,00