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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3720 Data de lançamento: 29/05/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, competência 05/2023 260,52 260,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2023 Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, competência 05/2023 260,52
29/05/2023 Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, competência 05/2023 260,52
29/05/2023 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3720/2023, COPREL 3,12
12/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3720/2023 COPREL - 17 257,40
TOTAL 260,52 260,52 260,52
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 29/05/2023 3,12 Lançada
TOTAL   3,12