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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3726 Data de lançamento: 29/05/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente consumo de energia elétrica do SALÃO PAROQUIAL, competência 05/2023 347,95 347,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2023 Referente consumo de energia elétrica do SALÃO PAROQUIAL, competência 05/2023 347,95
29/05/2023 Referente consumo de energia elétrica do SALÃO PAROQUIAL, competência 05/2023 347,95
29/05/2023 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3726/2023, COPREL 4,16
07/06/2023 Pagamento de Empenho 3726/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000349 343,79
TOTAL 347,95 347,95 347,95
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 29/05/2023 4,16 Lançada
TOTAL   4,16