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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIA LUISA DIERINGS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3762 Data de lançamento: 31/05/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Açúcar cristal 5KG 23,30 116,50
20.00 Banana caturra,alimento perecível de 1ª qualidade kg 5,09 101,80
5.00 Batata branca kg 7,20 36,00
27.00 Bebida láctea fermentada l 8,01 216,27
3.00 Beteraba 8,07 24,21
2.00 Cenoura 7,90 15,80
4.00 Farinha de trigo especial 5 kg 20,44 81,76
5.00 Farinha de milho 1kg 5,59 27,95
6.00 Fermento químico em pó 100g 4,62 27,72
60.00 LEITE INTEGRAL 5,29 317,40
17.00 Maçã Gala 10,42 177,14
5.00 Mamão Formosa 11,83 59,15
7.00 Manga 7,86 55,02
6.00 Melão 10,37 62,22
15.00 Óleo de soja 900ml 10,01 150,15
4.00 Ovos vermelhos duzia 9,40 37,60
4.00 Tomate longa vida Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. 8,86 35,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2023 Açúcar cristal 5KG Banana caturra,alimento perecível de 1ª qualidade kg Batata branca kg Bebida láctea fermentada l Beteraba Cenoura Farinha de trigo especial 5 kg Farinha de milho 1kg Fermento químico em pó 100g LEITE INTEGRAL Maçã Gala Mamão Formosa Manga Melão Óleo de soja 900ml Ovos vermelhos duzia Tomate longa vida Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. 1.542,13
31/05/2023 Conforme DANFE Nº 1/441; 1.542,13
05/06/2023 Pagamento de Empenho 3762/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.542,13
TOTAL 1.542,13 1.542,13 1.542,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.