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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3830 Data de lançamento: 01/06/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Exoneração 01 de junho de 2023. 1.073,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Exoneração 01 de junho de 2023. 1.073,38
01/06/2023 Ref. Folha Exoneração 01 de junho de 2023. 1.073,38
05/06/2023 Pagamento de Empenho 3830/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.073,38
TOTAL 1.073,38 1.073,38 1.073,38
SALDO A PAGAR 0,00