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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3904 Data de lançamento: 05/06/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 DETERGENTE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO- GALÃO DE 50 LITROS 89,00 178,00
4.00 Shampoo Concentrado Automotivo - galão de 50 Litros Finalidade: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 89,00 356,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2023 DETERGENTE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO- GALÃO DE 50 LITROS Shampoo Concentrado Automotivo - galão de 50 Litros Finalidade: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 534,00
13/07/2023 Conforme DANFE Nº 003/3085; 534,00
17/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3904/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 534,00
TOTAL 534,00 534,00 534,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.