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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JENIFER SCHAVETOCK

Dados do Empenho
Número do empenho: 4215 Data de lançamento: 22/06/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
75.00 Bolacha caseira 27,97 2.097,75
120.00 Cuca sem recheio de 500 gramas 12,48 1.497,60
40.00 Massa fresca fina para sopa- pacote de 500 gramas 8,60 344,00
2800.00 Pão sovado para cachorro quente Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. 1,28 3.584,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2023 Bolacha caseira Cuca sem recheio de 500 gramas Massa fresca fina para sopa- pacote de 500 gramas Pão sovado para cachorro quente Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. 7.523,35
23/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 207/193920; 7.523,35
23/06/2023 Cfe. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4215/2023, 4450 - JENIFER SCHAVETOCK 112,85
28/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4215/2023 - REF. JUNHO/2023 JENIFER SCHAVETOCK - 4450 7.410,50
TOTAL 7.523,35 7.523,35 7.523,35
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 23/06/2023 112,85 Lançada
TOTAL   112,85