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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4220 Data de lançamento: 22/06/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PNEU 700-16 CONVENCIONAL BORRACHUDO, EIXO DIRECIONAL, COM CONDIÇÕES MÍNIMAS: 10 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDASEGUINTES ESPECIFICAÇDE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM Finalidade: Ref. a adesão a ata de registro de preços do pregão eletrônico nº012/2022 do COMAJA, dia 07/10/2022. Registro de preços para futura e eventual aquisição de pneus novos para veículos da frota. 710,00 7.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2023 PNEU 700-16 CONVENCIONAL BORRACHUDO, EIXO DIRECIONAL, COM CONDIÇÕES MÍNIMAS: 10 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDASEGUINTES ESPECIFICAÇDE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM Finalidade: Ref. a adesão a ata de registro de preços do pregão eletrônico nº012/2022 do COMAJA, dia 07/10/2022. Registro de preços para futura e eventual aquisição de pneus novos para veículos da frota. 7.100,00
29/06/2023 Empenhado indevidamente -7.100,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00