| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4305 | Data de lançamento: | 23/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de junho de 2023. | 5.838,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de junho de 2023. | 5.838,47 | ||
| 23/06/2023 | Ref. Folha mes de Junho 2023. | 5.838,47 | ||
| 23/06/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) | 35,03 | ||
| 23/06/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) | 543,71 | ||
| 23/06/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) | 643,29 | ||
| 27/06/2023 | Pagamento de Empenho 4305/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.616,44 | ||
| TOTAL | 5.838,47 | 5.838,47 | 5.838,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SINDESSEMA | 23/06/2023 | 35,03 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 23/06/2023 | 543,71 | Lançada | |
| INSS SERVIDORES | 23/06/2023 | 643,29 | Lançada | |
| TOTAL | 1.222,03 |