O Município de Alto Alegre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4465 Data de lançamento: 23/06/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.5 /80-18 COM OPÇÃO VÁLVULA LATERAL, BICO RETO. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO 128,00 512,00
4.00 CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 - 25 COM OPÇÃO BICO DE METAL LONGO RETO. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO Finalidade: Adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n° 012/2022 realizado pela COMAJA no dia 07/10/2022, Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus Novos e Correlatos Para a Frot 295,00 1.180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2023 CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.5 /80-18 COM OPÇÃO VÁLVULA LATERAL, BICO RETO. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 - 25 COM OPÇÃO BICO DE METAL LONGO RETO. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO Finalidade: Adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n° 012/2022 realizado pela COMAJA no dia 07/10/2022, Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus Novos e Correlatos Para a Frot 1.692,00
06/07/2023 Conforme DANFE Nº 002/15390; 1.692,00
06/07/2023 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4465/2023, 11326 - AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI 20,30
13/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4465/2023 AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 11326 1.671,70
TOTAL 1.692,00 1.692,00 1.692,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 06/07/2023 20,30 Lançada
TOTAL   20,30