| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERNESTO CESAR GALERA |
| Número do empenho: | 4520 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | Referente meia diária ao funcionário em viagem Nova Bossano/RS, levar Paciente consultar dia 23/06/2023 | 301,45 | 150,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | Referente meia diária ao funcionário em viagem Nova Bossano/RS, levar Paciente consultar dia 23/06/2023 | 150,73 | ||
| 26/06/2023 | Referente meia diária ao funcionário em viagem Nova Bossano/RS, levar Paciente consultar dia 23/06/2023 | 150,73 | ||
| 28/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4520/2023 ERNESTO CESAR GALERA - 39 | 150,73 | ||
| TOTAL | 150,73 | 150,73 | 150,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||