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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4527 Data de lançamento: 27/06/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, cod. consm. 9950327,competência 06/2023 241,61 241,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2023 Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, cod. consm. 9950327,competência 06/2023 241,61
27/06/2023 Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, cod. consm. 9950327,competência 06/2023 241,61
27/06/2023 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4527/2023, COPREL 2,89
07/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4527/2023 COPREL - 17 238,72
TOTAL 241,61 241,61 241,61
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 27/06/2023 2,89 Lançada
TOTAL   2,89