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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4537 Data de lançamento: 27/06/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente consumo de energia eletrica do CENTRO DE EVENTOS,und. cons 9950378, competencia 06/2023 212,67 212,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2023 Referente consumo de energia eletrica do CENTRO DE EVENTOS,und. cons 9950378, competencia 06/2023 212,67
27/06/2023 Referente consumo de energia eletrica do CENTRO DE EVENTOS,und. cons 9950378, competencia 06/2023 212,67
27/06/2023 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4537/2023, COPREL 2,55
11/07/2023 Pagamento de Empenho 4537/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000355 210,12
TOTAL 212,67 212,67 212,67
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 27/06/2023 2,55 Lançada
TOTAL   2,55