| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 9950394,99503101,9950391,9950389,9950390,9950393,9950370,99503100,9950333,9950308,9950376,9950338, competencia 06/2023 |
1.336,19 |
1.336,19 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2023 |
Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 9950394,99503101,9950391,9950389,9950390,9950393,9950370,99503100,9950333,9950308,9950376,9950338, competencia 06/2023 |
1.336,19 |
|
|
| 28/06/2023 |
Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 9950394,99503101,9950391,9950389,9950390,9950393,9950370,99503100,9950333,9950308,9950376,9950338, competencia 06/2023
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1.336,19 |
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| 28/06/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4583/2023, COPREL |
|
|
15,88 |
| 11/07/2023 |
Pagamento de Empenho 4583/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000355 |
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1.320,31 |
| TOTAL |
1.336,19 |
1.336,19 |
1.336,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |