| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 4603 | Data de lançamento: | 29/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Conserto Pneu Finalidade: Ref. a consertos em pneus do veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizado na secretaria. | 65,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2023 | Conserto Pneu Finalidade: Ref. a consertos em pneus do veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizado na secretaria. | 130,00 | ||
| 29/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2023439; | 130,00 | ||
| 29/06/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4603/2023, HILARIO JOSE GATTO | 3,90 | ||
| 05/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4603/2023 HILARIO JOSE GATTO - 2784 | 126,10 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 29/06/2023 | 3,90 | Lançada | |
| TOTAL | 3,90 |