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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4675 Data de lançamento: 05/07/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Administração
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Ref. folha mes de Ref. Folha Executivo Exoneração 30/06/2023. 6.811,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2023 Ref. folha mes de Ref. Folha Executivo Exoneração 30/06/2023. 6.811,55
05/07/2023 Ref. Folha Exoneração Jadir 30/06/2023. 6.811,55
06/07/2023 Pagamento de Empenho 4675/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.811,55
TOTAL 6.811,55 6.811,55 6.811,55
SALDO A PAGAR 0,00