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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4684 Data de lançamento: 05/07/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TIRAS ACCU-CHEK PERFORMA 50UN Finalidade: Ref tiras para aparelho de hgt para paciente da sms. 108,15 108,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2023 TIRAS ACCU-CHEK PERFORMA 50UN Finalidade: Ref tiras para aparelho de hgt para paciente da sms. 108,15
05/07/2023 Conforme DANFE Nº 1/41708; 108,15
05/07/2023 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4684/2023, COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 1,30
06/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4684/2023 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4764 106,85
TOTAL 108,15 108,15 108,15
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 05/07/2023 1,30 Lançada
TOTAL   1,30