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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDRE LUIZ DOS SANTOS 00582108063

Dados do Empenho
Número do empenho: 469 Data de lançamento: 24/01/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LAVAGEM COMPLETA 4 Finalidade: Ref lavagem de veículo RENAULT MASTER JAO 7G92 100,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2023 LAVAGEM COMPLETA 4 Finalidade: Ref lavagem de veículo RENAULT MASTER JAO 7G92 400,00
24/01/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/170; 400,00
01/02/2023 Pagamento de Empenho 469/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211341 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00