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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4759 Data de lançamento: 11/07/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Conserto Pneu 60,00 180,00
13.00 Viagem de socorro Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar. 5,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2023 Conserto Pneu Viagem de socorro Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar. 245,00
11/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/465; 245,00
11/07/2023 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4759/2023, HILARIO JOSE GATTO 7,35
14/07/2023 Pagamento de Empenho 4759/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 237,65
TOTAL 245,00 245,00 245,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/07/2023 7,35 Lançada
TOTAL   7,35