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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4780 Data de lançamento: 13/07/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: ATIVIDADES IGDSUAS FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 Cola de silicone liquida 100ml 6,05 242,00
10.00 pincel para pintura fino nº 8 3,00 30,00
25.00 pincel para pintura fino nº 10 3,00 75,00
3.00 Embalagem para presente - médio - pacote com 100 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS. 91,33 273,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2023 Cola de silicone liquida 100ml pincel para pintura fino nº 8 pincel para pintura fino nº 10 Embalagem para presente - médio - pacote com 100 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS. 620,99
28/07/2023 Conforme DANFE Nº 001/6594; 620,99
03/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4780/2023 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELLI - 12728 620,99
TOTAL 620,99 620,99 620,99
SALDO A PAGAR 0,00