| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CHURRASCARIA E GALETERIA UNIAO |
| Número do empenho: | 4867 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço Finalidade: Ref. a refeição para motorista EVERALDO AUGUSTINHO DE OLIVEIRA-Viagem a Ibirubá levar Coral Municipal, dia 16/07/23. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | Almoço Finalidade: Ref. a refeição para motorista EVERALDO AUGUSTINHO DE OLIVEIRA-Viagem a Ibirubá levar Coral Municipal, dia 16/07/23. | 35,00 | ||
| 18/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/1326; | 35,00 | ||
| 27/07/2023 | Informado incorretamente o fornecedor. | -35,00 | ||
| 27/07/2023 | Informado incorretamente o fornecedor. | -35,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||