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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDRE LUIZ DOS SANTOS MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4895 Data de lançamento: 19/07/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 LAVAGEM COMPLETA Finalidade: Ref lavagem de veículo da sms VOYAGE IXH 3923 45,00 540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2023 LAVAGEM COMPLETA Finalidade: Ref lavagem de veículo da sms VOYAGE IXH 3923 540,00
19/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/249; 180,00
21/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4895/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 180,00
01/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/258; 45,00
03/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4895/2023 - REF. AGOSTO/2023 Andre Luiz dos Santos MEI - 13067 45,00
14/09/2023 ANULADO NAO ENTREGA MERCADORIA -315,00
TOTAL 225,00 225,00 225,00
SALDO A PAGAR 0,00