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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5242 Data de lançamento: 31/07/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente consumo de energia eletrica do CENTRO DE EVENTOS,und. cons 9950378, competencia 07/2023 236,30 236,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2023 Referente consumo de energia eletrica do CENTRO DE EVENTOS,und. cons 9950378, competencia 07/2023 236,30
31/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/644615; 236,30
31/07/2023 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5242/2023, COPREL 2,82
10/08/2023 Pagamento de Empenho 5242/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000361 233,48
TOTAL 236,30 236,30 236,30
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 31/07/2023 2,82 Lançada
TOTAL   2,82