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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5305 Data de lançamento: 01/08/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lâmpada H7 50,00 50,00
1.00 LÂMPADA BASE VIDRO MEDIA 12V 5W Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo DUCATO IZJ7G45 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2023 Lâmpada H7 LÂMPADA BASE VIDRO MEDIA 12V 5W Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo DUCATO IZJ7G45 60,00
01/08/2023 Conforme DANFE Nº 1/5265; 60,00
04/08/2023 Pagamento de Empenho 5305/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00