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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 539 Data de lançamento: 26/01/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente consumo de energia eletrica do CENTRO DE EVENTOS, competencia 01/2023 403,50 403,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2023 Referente consumo de energia eletrica do CENTRO DE EVENTOS, competencia 01/2023 403,50
26/01/2023 Referente consumo de energia eletrica do CENTRO DE EVENTOS, competencia 01/2023 403,50
26/01/2023 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 539/2023, COPREL 4,83
08/02/2023 Pagamento de Empenho 539/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 398,67
TOTAL 403,50 403,50 403,50
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 26/01/2023 4,83 Lançada
TOTAL   4,83