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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIO LUIZ SOSTEMEIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5403 Data de lançamento: 04/08/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Induzido 420,00 420,00
1.00 Kit pinta bolinhas 140,00 140,00
1.00 Porta Escova 140,00 140,00
1.00 bucha 20,00 20,00
1.00 automatico Finalidade: REF PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ICY 3045 125,00 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2023 Induzido Kit pinta bolinhas Porta Escova bucha automatico Finalidade: REF PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ICY 3045 845,00
04/08/2023 Conforme DANFE Nº 890/48246027; 845,00
09/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5403/2023 MARIO LUIZ SOSTEMEIER - 13183 845,00
TOTAL 845,00 845,00 845,00
SALDO A PAGAR 0,00