| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI - M.A TUDO EM PREVENCAO CONTRA IN |
| Número do empenho: | 546 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Recarga Extintor 04kg ABC | 80,00 | 320,00 |
| 1.00 | Suporte extintor Finalidade: Ref recarga de extintor e suporte da sms. | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | Recarga Extintor 04kg ABC Suporte extintor Finalidade: Ref recarga de extintor e suporte da sms. | 340,00 | ||
| 26/01/2023 | Conforme DANFE Nº 890/044975390; | 340,00 | ||
| 30/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 546/2023 MARIELZA CAVALLI - M.A TUDO EM PREVENCAO CONTRA INCENDIO - 10117 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||