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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: HOTEL E CHURASCARIA GIRELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 547 Data de lançamento: 26/01/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Café 15,00 15,00
1.00 Janta Finalidade: Ref viagem a serviço da sms no dia 23 e 25/01 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2023 Café Janta Finalidade: Ref viagem a serviço da sms no dia 23 e 25/01 50,00
26/01/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 4/43676; 4/43874; 50,00
30/01/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 547/2023 HOTEL E CHURASCARIA GIRELLI - 72 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00