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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 550 Data de lançamento: 26/01/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Água Sanitária 14,80 44,40
10.00 Pilha Ray-o-vac 8,49 84,90
2.00 Vassoura 13,99 27,98
1.00 Rodo plástico 21,96 21,96
2.00 Esponja de lã de aço 6,99 13,98
5.00 ALCOOL 70% 10,99 54,95
6.00 Bom Ar 11,29 67,74
10.00 Pilha Panasonic Ultra c/4un 7,99 79,90
4.00 Café 12,60 50,40
2.00 Açúcar cristal 5KG 15,60 31,20
6.00 Chá camomila 4,99 29,94
10.00 Chá erva doce 5,42 54,20
2.00 Detergente neutro 500ml 24,98 49,96
2.00 Desinfetante Finalidade: Ref material de limpeza e consumo para sms. 14,99 29,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2023 Água Sanitária Pilha Ray-o-vac Vassoura Rodo plástico Esponja de lã de aço ALCOOL 70% Bom Ar Pilha Panasonic Ultra c/4un Café Açúcar cristal 5KG Chá camomila Chá erva doce Detergente neutro 500ml Desinfetante Finalidade: Ref material de limpeza e consumo para sms. 641,49
26/01/2023 Conforme DANFE Nº 1/404; 641,49
30/01/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 550/2023 MERCADO DAL ROSA LTDA - 12523 641,49
TOTAL 641,49 641,49 641,49
SALDO A PAGAR 0,00