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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PAULO C. MAYER E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5519 Data de lançamento: 14/08/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Junta homocinetica 280,00 560,00
1.00 Batente mola dianteiro 90,00 90,00
1.00 JG Pastilha de Freio 130,00 130,00
2.00 Disco Freio 140,00 280,00
2.00 Amortecedor dianteiro 180,00 360,00
2.00 Coxim amortecedor dianteiro 130,00 260,00
2.00 Tambor freios traseiros 240,00 480,00
2.00 Kit rolamento traseiro 90,00 180,00
2.00 Barra axial 130,00 260,00
2.00 Parafuso roda 10,00 20,00
2.00 Pivo suspenção Finalidade: REF MATERIAIS UTILIZADOS P MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL ITC 9777 110,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2023 Junta homocinetica Batente mola dianteiro JG Pastilha de Freio Disco Freio Amortecedor dianteiro Coxim amortecedor dianteiro Tambor freios traseiros Kit rolamento traseiro Barra axial Parafuso roda Pivo suspenção Finalidade: REF MATERIAIS UTILIZADOS P MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL ITC 9777 2.840,00
14/08/2023 Conforme DANFE Nº 890/48464393; 2.840,00
18/08/2023 Pagamento de Empenho 5519/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.840,00
TOTAL 2.840,00 2.840,00 2.840,00
SALDO A PAGAR 0,00