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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5523 Data de lançamento: 14/08/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Conserto de pneu aro 24 - Conserto de pneu aro 24 130,00 260,00
14.00 Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU E VIAGEM SOCORRO 14KM P PATROLA CASE 7,00 98,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2023 Conserto de pneu aro 24 - Conserto de pneu aro 24 Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU E VIAGEM SOCORRO 14KM P PATROLA CASE 358,00
14/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/484; 358,00
14/08/2023 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5523/2023, HILARIO JOSE GATTO 10,74
23/08/2023 Pagamento de Empenho 5523/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 347,26
TOTAL 358,00 358,00 358,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 14/08/2023 10,74 Lançada
TOTAL   10,74