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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5525 Data de lançamento: 14/08/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Conserto de pneu aro 20 - Conserto de pneu aro 20 70,00 280,00
1.00 Desmontagem e montagem de pneu aro 20 - Desmontagem e montagem de pneu aro 20 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU NO CAMINHÃO 1620 INO 7D01 38,46 38,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2023 Conserto de pneu aro 20 - Conserto de pneu aro 20 Desmontagem e montagem de pneu aro 20 - Desmontagem e montagem de pneu aro 20 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU NO CAMINHÃO 1620 INO 7D01 318,46
14/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/481; 318,46
14/08/2023 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5525/2023, HILARIO JOSE GATTO 9,55
23/08/2023 Pagamento de Empenho 5525/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 308,91
TOTAL 318,46 318,46 318,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 14/08/2023 9,55 Lançada
TOTAL   9,55