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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5544 Data de lançamento: 15/08/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref. a manutenção de telefone utilizado na secretaria e deslocamento. 562,50 562,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2023 Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref. a manutenção de telefone utilizado na secretaria e deslocamento. 562,50
15/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/11245; 562,50
25/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5544/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 562,50
TOTAL 562,50 562,50 562,50
SALDO A PAGAR 0,00