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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUCAS LIRA DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5545 Data de lançamento: 15/08/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade: DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Suprimento de Fundos
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Referente a duas diárias para Lucas Lira da Costa em viagem a Porto Alegre nos dias 17 e 18 de agosto, participar de Seminário sobre Regimes Próprios da Previdência Social e o Plano de custeio do RPPS, conf portaria de viagem nº118/2023. 301,45 602,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2023 Referente a duas diárias para Lucas Lira da Costa em viagem a Porto Alegre nos dias 17 e 18 de agosto, participar de Seminário sobre Regimes Próprios da Previdência Social e o Plano de custeio do RPPS, conf portaria de viagem nº118/2023. 602,90
15/08/2023 Referente a duas diárias para Lucas Lira da Costa em viagem a Porto Alegre nos dias 17 e 18 de agosto, participar de Seminário sobre Regimes Próprios da Previdência Social e o Plano de custeio do RPPS, conf portaria de viagem nº118/2023. 602,90
16/08/2023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5545/2023 LUCAS LIRA DA COSTA - 13333 602,90
TOTAL 602,90 602,90 602,90
SALDO A PAGAR 0,00