| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUCAS LIRA DA COSTA |
| Número do empenho: | 5545 | Data de lançamento: | 15/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Referente a duas diárias para Lucas Lira da Costa em viagem a Porto Alegre nos dias 17 e 18 de agosto, participar de Seminário sobre Regimes Próprios da Previdência Social e o Plano de custeio do RPPS, conf portaria de viagem nº118/2023. | 301,45 | 602,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | Referente a duas diárias para Lucas Lira da Costa em viagem a Porto Alegre nos dias 17 e 18 de agosto, participar de Seminário sobre Regimes Próprios da Previdência Social e o Plano de custeio do RPPS, conf portaria de viagem nº118/2023. | 602,90 | ||
| 15/08/2023 | Referente a duas diárias para Lucas Lira da Costa em viagem a Porto Alegre nos dias 17 e 18 de agosto, participar de Seminário sobre Regimes Próprios da Previdência Social e o Plano de custeio do RPPS, conf portaria de viagem nº118/2023. | 602,90 | ||
| 16/08/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5545/2023 LUCAS LIRA DA COSTA - 13333 | 602,90 | ||
| TOTAL | 602,90 | 602,90 | 602,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||