Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5550 |
Data de lançamento: |
16/08/2023 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
19 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
25.00 |
FÓRMULA INFANTIL COM PREBIÓTICOS 1 -3 ANOS 800G
Finalidade: Ref material para distribuição a crianças pacientes da sms. |
44,99 |
1.124,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2023 |
FÓRMULA INFANTIL COM PREBIÓTICOS 1 -3 ANOS 800G
Finalidade: Ref material para distribuição a crianças pacientes da sms. |
1.124,75 |
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15/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/18451; |
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1.124,75 |
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22/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5550/2023 - REF. SETEMBRO/2023
MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 13110 |
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1.124,75 |
TOTAL |
1.124,75 |
1.124,75 |
1.124,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.