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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INPHARMA HOSPITALAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5554 Data de lançamento: 16/08/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 0,2 SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 6,39 159,75
250.00 ÁGUA DESTILADA 10 ML 0,40 100,00
500.00 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ ML 2,19 1.095,00
250.00 OMEPRAZOL 40 MG EV 8,90 2.225,00
250.00 Ondansetrona 2MG/ML EV 2,80 700,00
25.00 FUROSEMIDA 10 MG / ML 1,74 43,50
100.00 ESCOPOLAMINA 20 MG/ ML 1,20 120,00
500.00 DIPIRONA 500 MG/ML 1,50 750,00
100.00 DICLOFENACO DE SÓDIO 75 MG INJETAVEL 1,08 108,00
600.00 BROMOPRIDA 10 MG/2ML Finalidade: Ref material hospitalar para uso nos atendimentos da ubs. 1,97 1.182,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2023 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 0,2 SEM VASOCONSTRITOR 20 ML ÁGUA DESTILADA 10 ML CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ ML OMEPRAZOL 40 MG EV Ondansetrona 2MG/ML EV FUROSEMIDA 10 MG / ML ESCOPOLAMINA 20 MG/ ML DIPIRONA 500 MG/ML DICLOFENACO DE SÓDIO 75 MG INJETAVEL BROMOPRIDA 10 MG/2ML Finalidade: Ref material hospitalar para uso nos atendimentos da ubs. 6.483,25
12/09/2023 Conforme DANFE Nº 1/4929; 6.330,75
12/09/2023 Conforme DANFE Nº 1/4929; 6.330,75
12/09/2023 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5554/2023, 13809 - INPHARMA HOSPITALAR LTDA 75,97
12/09/2023 faltou lançar a retenção de IR -6.330,75
21/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5554/2023 - REF. SETEMBRO/2023 INPHARMA HOSPITALAR LTDA - 13809 6.254,78
26/12/2023 ANULADO NAO ENTREGA MERCADORIA -152,50
TOTAL 6.330,75 6.330,75 6.330,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 12/09/2023 75,97 Lançada
TOTAL   75,97